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    摘要:内部控制是经济稳定运行的操纵器,也是单位里会计制度控制的核心内容。事业单位虽然不是盈利企业,但事业单位建立有效的内部控制制度,是具有很大的意义的,好的内部控制制度不仅可以规范单位的管理,促进各项工作的顺利开展,保护各种资产的安全性和完整性,也可以及时发现单位内部控制的漏洞,有效防止各种舞弊和腐败现象的发生。本课题从内部控制的概念出发,结合我国事业单位内部控制的特点分析了当前事业单位在内部意识、内部制度、财务控制、监督等方面实行内部控制的现状,从控制程序、环境、制度方面分析了加强内部控制的必要性,并从建立合理的组织结构、内部控制制度、加强内部会计控制等方面提出了推动事业单位内部控制完善的措施。20607
    毕业论文关键词: 事业单位;内部会计控制;问题;措施
    The internal control problems of institutions and the Countermeasures
    Abstract:System economy and stable operation of the operator, but also the core content of the accounting system control unit. Institutions not profitable units, but institution building an effective internal control system, which is of great significance, control system good can norm unit management, promote each work smoothly, protect the security and integrity of assets, can also be found vulnerabilities and internal control unit, effectively prevent the occurrence a variety of fraud and corruption. This article from the concept of internal control theory, combined with the characteristics of internal control in China's institutions of the current institutions in the inner consciousness, internal system, financial control, supervision of the status of  
    internal control, from the control environment, program, system, analyzes the necessity of the internal control, and internal control to promote the cause of the unit measures were put forward from the establishment of organizational structure, internal system construction, strengthening the internal accounting control, reasonable
    Key Words:  Institution;The internal accounting control;Problems,;measures.
    目  录
    引言    1
    一、 内部控制概述    2
    (一) 内部控制的含义    2
    (二) 内部控制的基本原则    2
    (三) 内部控制的目标    2
    二、事业单位内部会计控制    4
    (一) 事业单位的概念    4
    (二) 事业单位内部会计控制    4
    (三) 事业单位内部会计控制的内容    4
    1、 货币资金控制    5
    2、 收费及票据管理控制    5
    3、 预算制度    6
    4、 采购与付款控制    6
    5、 固定资产控制    6
    三、事业单位内部控制的现状    8
    (一) 事业单位内部控制存在的问题    8
    (二) 关于事业单位内部控制建设的建议    9
    四、案例分析---石河子大学内部会计控制制度的问题及解决对策    11
    (一) 石河子大学基本情况    11
    1、 单位整体概况    11
    2、 单位财务管理概况    11
    (二) 石河子大学主要业务活动内部控制    11
    1、 预算控制    11
    2、 资金管理和收支控制    12
    3、 采购控制    13
    (三) 石河子大学内部控制建设不足及改进方向    14
    1、 内部控制建设效果总体    14
    2、 改进方向    15
    结论    16
  1. 上一篇:中小型餐饮企业成本控制问题探讨
  2. 下一篇:论会计信息披露+文献综述
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